Introduction : Différence entre versions
(→Génération du chiffre d'affaire et gestion des encaissements clients) |
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− | Dès qu'un vol est saisie une facture pro-format, un devis ou un bon de commande est généré et | + | Dès qu'un vol est saisie une facture pro-format, un devis ou un bon de commande est généré et les écritures comptables qui en découlent sont automatiquement générées. Ces écritures ne sont pas définitives et peuvent être modifiées en modifiant la saisie du vol. C'est l'équivalent du ''Brouillard'' existant dans les logiciels de comptabilité. Elles apparaissent en vert italique sur les relevés de comptes, les carnets de routes, carnets de vols et sur les listes des vols. La personne qui a saisit le vol peut le reprendre et les personnes disposant des droits de gestion peuvent modifier cette saisie. |
===Saisie des encaissements=== | ===Saisie des encaissements=== |
Version du 6 septembre 2012 à 15:01
Sommaire
La gestion d'activité avec OpenFlyers
Génération du chiffre d'affaire et gestion des encaissements clients
L'une des fonctionnalités d'OpenFlyers est de gérer les comptes des utilisateurs-clients (clients, membres, adhérents, etc.).
Le processus chronologique est le suivant :
saisie de l'activité
Il s'agit typiquement de la saisie des heures de vols.
Cette saisie peut être faite directement par l'utilisateur final ou centralisée au sein d'un service dédié (secrétariat par exemple).
Pour les heures de vols, cette saisie se fait grâce au menu Vols > Saisir un vol ou grâce à Saisir un vol qui apparait dans le menu contextuel en survolant une réservation.
Dès qu'un vol est saisie une facture pro-format, un devis ou un bon de commande est généré et les écritures comptables qui en découlent sont automatiquement générées. Ces écritures ne sont pas définitives et peuvent être modifiées en modifiant la saisie du vol. C'est l'équivalent du Brouillard existant dans les logiciels de comptabilité. Elles apparaissent en vert italique sur les relevés de comptes, les carnets de routes, carnets de vols et sur les listes des vols. La personne qui a saisit le vol peut le reprendre et les personnes disposant des droits de gestion peuvent modifier cette saisie.
Saisie des encaissements
Les encaissements peuvent être saisis à tout moment et de façon indépendante de l'activité.
Tout comme pour l'activité, la saisie peut être autorisée aux utilisateurs finaux ou restreinte à certaines personnes en charge de la gestion.
Cette saisie s'effectue côté planning, par le biais du menu Comptes > Approvisionner.
Toutes les écritures saisies sont modifiables comme pour les vols sauf dans le cas d'un paiement par l'intermédiaire d'un Terminal de Paiement Électronique virtuel (paiement en ligne). En effet, dans ce dernier cas, la validation par la banque du numéro de carte bancaire vaut acceptation par celle-ci et confirmation du montant débité sur le compte attaché à la carte bancaire. Il n'y a donc pas nécessité de valider à posteriori cette écriture comptable. C'est même tout son intérêt : elle permet d'automatiser le processus d'encaissement.
Validation de la saisie de l'activité
La validation de la saisie des vols s'effectue côté Admin, dans Vols > liste des vols. Elle s'effectue en 2 temps :
- Vérification de la continuité des compteurs grâce à la commande Vérifier la succession des vols
- Validation réelle des vols grâce à la commande Valider les vols sélectionnés
Lorsqu'un problème est identifié par OpenFlyers dans l'interface de contrôle des vols, la valeur concernée apparait en rouge sur fond gris.
Lorsqu'un vol est validé, il n'est plus modifiable autrement qu'en agissant directement sur la base de données de la plateforme. Cette opération ne peut être faite que par la SARL OpenFlyers qui facture cette opération. En effet, tout comme lorsqu'on écrit sur un carnet de route, toute rature est interdite et il ne doit par conséquent pas être possible de modifier une donnée saisie. De plus, lorsqu'un est validé, une facture est générée et vient remplacée la facture pro-format, le devis ou le bon de commande qui était attaché au vol. Les écritures comptables sont également validées : on ne peut plus les modifier.
Si malgré tout, les écritures comptables s’avéraient à postériori inexactes, il est toujours possible de saisir manuellement des contres-écritures pour corriger les mouvements.
Validation de la saisie des encaissements
La validation de la saisie encaissements n'a pas lieu dans le cas d'un paiement par carte bancaire sur un Terminal de Paiement Électronique virtuel (paiement en ligne).
Dans les autres cas, la validation s'effectue dans Comptes > Pointer > xxx où il faut remplacer xxx par le type de paiement dont on souhaite valider les écritures.